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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-14 10:43

購買稅控專用設(shè)備和支付維護(hù)費,借管理費用,貸銀行存款,抵稅時,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸管理費用。

xyz 追問

2020-01-14 11:00

月底計提稅金我是不是還要做一比這個分錄
借,應(yīng)交增值稅(銷項)
貸,應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
       應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款)
      應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

紫藤老師 解答

2020-01-14 11:02

對的,你的理解是正確的

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發(fā)生時,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 抵稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸:管理費用—辦公費
2018-10-17 17:14:13
你好 借 管理費用-辦公費 貸 銀行存款 實際抵減稅款的時候 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
2020-05-11 16:20:57
1、支付款項時: 借:管理費用 貸:銀行存款 2、全額抵扣時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費用
2020-01-12 10:55:24
你好,購買借管理費用貸銀存,全額抵扣借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負(fù)數(shù)
2018-11-29 14:04:43
一、購買時 借:管理費用——辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 二、抵扣時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 借:管理費用——辦公費 負(fù)數(shù)
2018-11-07 10:04:45
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