你好:加計(jì)抵減會(huì)計(jì)分錄,還有以前期應(yīng)交稅金貸方有較大余額21萬多(包括1月要交的1萬多),可能當(dāng)時(shí)分錄錄入錯(cuò)誤,那要怎么調(diào)整,謝謝
愛聽歌的小海豚
于2020-01-14 13:12 發(fā)布 ??794次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
2020-01-14 13:37
還有以前期應(yīng)交稅金貸方有較大余額21萬多 這個(gè)做錯(cuò)需要先去更正才可以,重新做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
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還有以前期應(yīng)交稅金貸方有較大余額21萬多 這個(gè)做錯(cuò)需要先去更正才可以,重新做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
2020-01-14 13:37:45

你好 是多繳納了 還是收入沒確認(rèn)增值稅
2019-01-17 10:26:09

1.什么意思?問沒做分錄可以不?
2.應(yīng)交增值稅下是設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目(項(xiàng)目)結(jié)轉(zhuǎn)的,所以到年末,應(yīng)交增值稅下各項(xiàng)目都有余額,但借貸方余額相等
2019-01-09 19:07:20

可能有余額,也可能是沒有余額,正常是有余額的,有余額也是分兩類,本月留抵的增值稅,本月交稅的余額。這個(gè)分錄不同的。想咨詢交稅的,還是不交稅的分錄呢
2019-09-10 10:48:56

你好,按照計(jì)提時(shí)的分錄多計(jì)提的差額用負(fù)數(shù)金額沖平就好
2020-08-24 17:03:34
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