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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-14 16:30

把進(jìn)項銷項,還有減免稅款都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個已交稅金是什么業(yè)務(wù)?

白茶 追問

2020-01-14 16:33

已交稅金這個科目沒有使用過

白茶 追問

2020-01-14 16:33

不知道怎么回事,應(yīng)該是建賬初期,建的

白茶 追問

2020-01-14 16:34

轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思呀?

白茶 追問

2020-01-14 16:34

我們的銷項都是交過了的

郭老師 解答

2020-01-14 16:40

交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅就是一個過渡科目。

郭老師 解答

2020-01-14 16:41

現(xiàn)在讓你結(jié)轉(zhuǎn),不是讓你交稅。

郭老師 解答

2020-01-14 16:41

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項。

白茶 追問

2020-01-14 16:43

那我里面有個待認(rèn)證,要是我認(rèn)證了發(fā)票就應(yīng)該,相反科目做增值稅進(jìn)項嗎?

郭老師 解答

2020-01-14 16:57

你好,對的,借進(jìn)項待待認(rèn)證。

白茶 追問

2020-01-14 17:02

轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目最后也不用處理了嗎?

郭老師 解答

2020-01-14 17:06

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額,表示留底可以不用處理。

白茶 追問

2020-01-14 18:05

謝謝老師,我還想問下要是余額在貸方我們就要補(bǔ)交嗎?

郭老師 解答

2020-01-14 18:12

結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
你看未交增值稅科目余額,貸方需要交

白茶 追問

2020-01-14 18:52

好的,謝謝老師,辛苦了老師

郭老師 解答

2020-01-14 19:07

不用客氣的,

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新年好 這個叫做科目余額表的
2022-02-08 09:28:10
花了多少錢買的呢
2020-05-19 15:53:09
一般員工培訓(xùn)費(fèi)屬于企業(yè)管理費(fèi)用; 應(yīng)該進(jìn)入管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)科目.
2021-12-31 22:10:44
你好,比如你已經(jīng)使用了112201這個科目,那么你可以設(shè)置11229901,這樣就有第三級科目了
2021-06-25 14:17:38
你好,您的問題沒有描述完整,請重新發(fā)起提問,詳細(xì)描述問題,以便擅長此類問題的老師回答。
2020-07-15 21:58:35
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