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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-01-14 15:42

你好 是多估了 還是沒有回來發(fā)票

邵禮華 追問

2020-01-14 15:43

多估算了!

玲老師 解答

2020-01-14 15:57

把多估的金額紅沖了

邵禮華 追問

2020-01-14 16:09

老師,您能寫下分錄么?費用是管理費用-會務費

玲老師 解答

2020-01-14 16:10

原來的分錄一模一樣,金額是負數

玲老師 解答

2020-01-14 16:10

如果是跨年,紅沖把管理費用換成以前年度損益調整,這個科目其他的科目不變,金額是負數

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相關問題討論
您好,您說的是哪方面的服務費。
2019-10-11 10:38:04
借;銀行存款 貸;其他應付款
2017-11-08 09:14:18
你好 是多估了 還是沒有回來發(fā)票
2020-01-14 15:42:56
還沒有收到服務費,可以先暫估
2024-04-17 16:20:19
這個是成本的話,如果你們做了成本,借主營業(yè)務成本貸,銀行存款沒有做的話,借勞務成本貸銀行存款。
2021-11-24 16:20:01
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