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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-15 15:14

計提借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬。

郭老師 解答

2020-01-15 15:14

繳納借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

郭老師 解答

2020-01-15 15:14

返還借管理費用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬。

追問

2020-01-15 15:19

返還為什么要做個負(fù)數(shù)的呀

郭老師 解答

2020-01-15 15:22

你不得紅沖嗎?

追問

2020-01-15 15:30

那可以做成,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費用嗎,還是必須和你那樣做用負(fù)數(shù)啊。

郭老師 解答

2020-01-15 15:31

你是手工做的可以,如果是軟件的費用在貸方取不到數(shù)的,你需要修改下。

追問

2020-01-15 15:50

軟件做就需要你那樣的負(fù)數(shù)嗎?

郭老師 解答

2020-01-15 16:03

你好,是的。

追問

2020-01-15 16:04

我是工會籌備金,所有的分錄和工會經(jīng)費一樣的做法是嗎

郭老師 解答

2020-01-15 16:11

你好是的,你沒有工會經(jīng)費,你就叫工會籌備金。

追問

2020-01-15 16:13

好的。還有個問題,如果沒遇到小微企業(yè)政策全返,按照以前那種返60%的話是不是就不需要做沖減分錄了啊,還是也需要呢?

郭老師 解答

2020-01-15 16:16

你沒有工會
沒發(fā)返

追問

2020-01-15 16:19

奧,我明白了,是不是我沒有工會,如果按照以往這個60%都不會給我。但是現(xiàn)在遇到政策,所以都給我了,是吧?

追問

2020-01-15 16:21

還有個問題,沖減的話分錄的摘要該怎么寫呀

郭老師 解答

2020-01-15 16:23

你好是的,
可以寫,退回工會經(jīng)費。

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相關(guān)問題討論
你好,是企業(yè)所得稅的嗎?
2022-04-14 17:26:47
借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費借應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費借管理費用負(fù)數(shù)
2022-10-18 09:56:10
計提借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬。
2020-01-15 15:14:21
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2018-06-25 11:12:37
您好!以8萬為例,確認(rèn)收入時:借:應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 8萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 8萬 /1.03 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 8萬/1.03*0.03 減免時:借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 8萬/1.03*0.03 貸:營業(yè)外收入-減免稅額 8萬/1.03*0.03
2018-07-12 18:14:26
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