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送心意

月月老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-01-16 08:44

你好,
借:銀行存款3814
貸:其他應(yīng)付款-暫收款

靈燕鶯聲 追問

2020-01-16 08:45

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬,養(yǎng)老保險(xiǎn),做不做預(yù)算會(huì)計(jì)

靈燕鶯聲 追問

2020-01-16 08:46

我是這樣做的,沒有做預(yù)算會(huì)計(jì)

月月老師 解答

2020-01-16 08:50

你好,可以,將來支付相反分錄就行。

靈燕鶯聲 追問

2020-01-16 08:53

如果這個(gè)不做預(yù)算會(huì)計(jì),那財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的貨幣資金,跟預(yù)算會(huì)計(jì)的資金結(jié)存數(shù)值就不一致

月月老師 解答

2020-01-16 08:59

你好,一般情況下,不做預(yù)算會(huì)計(jì)。如果確實(shí)想做的話,建議收到時(shí),
借:資金結(jié)存,
貸:其他預(yù)算收入。
支出時(shí),
貸:其他預(yù)算收入,負(fù)數(shù),
貸;資金結(jié)存。

靈燕鶯聲 追問

2020-01-16 09:11

老師,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的貨幣資金,跟預(yù)算會(huì)計(jì)的資金結(jié)存數(shù)值不一致,這樣的報(bào)表有問題嗎?是對的還是錯(cuò)的

月月老師 解答

2020-01-16 09:16

你好,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì),從應(yīng)付職工薪酬里面扣除就行了。

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企業(yè)分配工資 1.借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫存現(xiàn)金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分%2B個(gè)人部分) 2.貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個(gè)人所得稅 1.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸:銀行存款
2020-04-17 22:48:33
計(jì)提只要承擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn)就可以
2020-04-10 11:44:02
1.分配工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2017-12-11 14:43:05
您好,分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-社保,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-04-11 09:19:47
您好!不可以直接由公司承擔(dān)的。您只能提高員工工資,使得員工的收入交完社保后不減少。
2016-11-10 10:35:41
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