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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-01-16 15:05

您好,同學(xué),正常都是第二種,沒有寫負(fù)數(shù)的。

Word 姐~ 追問

2020-01-16 15:25

老師,我系統(tǒng)里自動結(jié)轉(zhuǎn)成這樣的

曉宇老師 解答

2020-01-16 15:28

同學(xué),這也不能算錯,是軟件設(shè)置問題。

Word 姐~ 追問

2020-01-16 15:28

老師,12月底結(jié)轉(zhuǎn),手工帳要畫兩道紅線,所有科目不管有沒有在12月份發(fā)生業(yè)務(wù)也要畫紅線嗎?

曉宇老師 解答

2020-01-16 15:31

你好,同學(xué),是的,都劃紅線。

Word 姐~ 追問

2020-01-16 15:56

老師,分錄中的負(fù)數(shù)登記在賬本上用紅筆登記?

曉宇老師 解答

2020-01-16 16:06

是的,同學(xué),你的理解正確。

Word 姐~ 追問

2020-01-16 16:14

老師,有的借方負(fù)我記成貸方正,有的就用紅筆記在借方,結(jié)果手工帳科目余額是正確的,但是本年累計借貸方有時明細(xì)賬和總賬對不上,怎么辦呀,老師

曉宇老師 解答

2020-01-16 16:18

同學(xué),只對余額就可以,累計借貸方因為正負(fù)記錄不一樣,所以不用一致。

Word 姐~ 追問

2020-01-16 16:25

老師,不一致也不算做賬不對?

曉宇老師 解答

2020-01-16 16:30

不算,因為記賬方式不一樣,余額一致就可以。

Word 姐~ 追問

2020-01-16 16:37

好的,謝謝老師啦

曉宇老師 解答

2020-01-16 17:04

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當(dāng)本年利潤被結(jié)轉(zhuǎn)時,分錄應(yīng)該是:借本年利潤正數(shù)、貸利潤分配一未分配利潤正數(shù),這樣未分配利潤余額將從借方結(jié)轉(zhuǎn)到貸方,確保賬目平衡。
2023-03-27 10:01:21
你好,是 借:利潤分配-未分配利潤 貸 本年利潤 其實兩筆分錄都是可以的
2016-12-26 17:01:33
你好,分錄是對的,你可以這樣 借;利潤分配-未分配利潤 貸;本年利潤 372.71
2016-06-27 09:46:47
你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
同學(xué)您好,本年利潤虧損的話,利潤分配–未分配利潤直接寫在借方即可
2021-10-23 20:42:05
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