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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-16 19:42

你好,差額計利潤分配

正信 追問

2020-01-16 19:43

直接錄入應收賬款的余額就行嗎

郭老師 解答

2020-01-16 19:44

你好,是的,

正信 追問

2020-01-16 19:45

不用入預收來試算平衡嗎

郭老師 解答

2020-01-16 19:47

預收?
應收貸方有余額嗎

正信 追問

2020-01-16 19:49

沒有

正信 追問

2020-01-16 19:50

有的項目有,有的沒有

郭老師 解答

2020-01-16 19:51

你錄入的是明細嗎
要錄入明細
在貸方的錄入預收賬款

正信 追問

2020-01-16 19:51

錄入期初余額,應收賬款直接錄入應收款,應付賬款直接錄入應付賬款就可以了嗎

正信 追問

2020-01-16 19:51

對,是有明細科目

郭老師 解答

2020-01-16 19:52

應收借方明細是應收
應付賬款貸方明細在應付賬款

正信 追問

2020-01-16 19:53

那就是直接明細錄入就可以了嗎?不用期初的試算平衡嗎?

郭老師 解答

2020-01-16 19:55

需要的
這個是錄入完了之后做的

正信 追問

2020-01-16 19:55

錄入完肯定不會平衡的吧

郭老師 解答

2020-01-16 19:57

差額計利潤分配的

正信 追問

2020-01-16 19:58

那就是直接錄入應收賬款和應付賬款的余額?

郭老師 解答

2020-01-16 20:01

你其他的沒有余額就可以

正信 追問

2020-01-16 20:05

老師說的其他的是什么

郭老師 解答

2020-01-16 20:05

固定資產,存貨,貨幣資金等

正信 追問

2020-01-16 20:06

庫存現(xiàn)金,銀行會有

郭老師 解答

2020-01-16 20:06

哪都要錄入的,錄入齊全了

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相關問題討論
你好要找到不對的原因再調整
2020-04-16 09:51:44
你好,差額計利潤分配
2020-01-16 19:42:20
同學 您好 收到月份你按照實際金額做賬 客戶扣減的時候就自動抵減了
2018-12-26 12:49:57
您好!借庫存商品 貸應付賬款 你付錢給他,借應付賬款 貸銀行存款 銷售的時候借應收賬款 銷售費用 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 收到錢,借銀行存款 貸應收賬款
2017-06-05 17:07:34
你好,把期初數(shù)據(jù)做上,然后根據(jù)發(fā)生的業(yè)務來做記賬憑證就可以了。
2021-08-08 14:56:13
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