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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-01 19:37

你好,是其他應(yīng)付款還有556000,是將其他應(yīng)收的貸方數(shù)轉(zhuǎn)入到了其他應(yīng)付款中

風(fēng)雨后的彩虹29 追問

2020-02-01 19:38

但是實(shí)際沒有這余額了怎么調(diào)整?

立紅老師 解答

2020-02-01 19:41

你好,您賬上的其他應(yīng)付款是有貸方余額的。

風(fēng)雨后的彩虹29 追問

2020-02-01 20:14

我現(xiàn)在要重新建賬,有幾筆其他應(yīng)收應(yīng)付款都不存在了,但是賬上還有這么調(diào)整,還是只能掛在賬上了

立紅老師 解答

2020-02-01 20:17

你好,不存在了為什么賬上還有呢?

風(fēng)雨后的彩虹29 追問

2020-02-01 20:38

之前的賬有亂,有的賬過去過來的,已經(jīng)消了但賬上還有

風(fēng)雨后的彩虹29 追問

2020-02-01 20:41

老師因為實(shí)收資本湊不夠之前的會計有的固定資產(chǎn)是用老板私車入賬,還有的公司新建的工程款都沒有發(fā)票轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的,這些折舊后期都不能稅前扣除,能不能直接不計提了

立紅老師 解答

2020-02-01 20:50

你好,可以不提折舊,因為提了,稅前也是不能扣除的。

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你好!按規(guī)定應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款需要確認(rèn)收入,其他應(yīng)收確認(rèn)損失
2019-11-30 17:24:12
您好,當(dāng)然是借款時,借 其他應(yīng)付款,貸 現(xiàn)金,好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好!首先這個是不合規(guī)的。 這個看你其他應(yīng)收款是借方還是貸方余額,金額是多少。比如現(xiàn)在是借方10元,那您就借:其他應(yīng)付款-10 貸:其他應(yīng)收款10.
2016-11-11 10:33:03
這幾個往來科目都要清理成余額是0
2020-05-08 16:11:08
您好!首先這個是不合規(guī)的。 這個看你其他應(yīng)收款是借方還是貸方余額,金額是多少。比如現(xiàn)在是借方10元,那您就借:其他應(yīng)付款-10 貸:其他應(yīng)收款10.
2016-11-11 10:30:35
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