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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2020-02-06 09:01

你好,將自產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給員工,視同銷售,對應的進項稅是可以抵扣的。

snowyx雪 追問

2020-02-06 09:02

在網(wǎng)上查詢有的說法是不可以抵扣呢

snowyx雪 追問

2020-02-06 09:06

如果公司自產(chǎn)的產(chǎn)品作為銷售樣品用,樣品后期有的會退回來有的不會退回來,這還需要確認銷項稅嗎?

微微老師 解答

2020-02-06 11:59

您好,如果是自產(chǎn)的是可以抵扣進項稅的,只有在購進的貨物贈送員工才不可以抵扣進項稅。

snowyx雪 追問

2020-02-06 12:05

好的

snowyx雪 追問

2020-02-06 12:05

如果公司自產(chǎn)的產(chǎn)品作為銷售樣品用,樣品后期有的會退回來有的不會退回來,這還需要確認銷項稅嗎?

微微老師 解答

2020-02-06 12:12

如果不退回來,視同銷售走費用。退回來開紅字發(fā)票沖之前入賬的銷售費用就行了。視同銷售都需要確定銷項稅的呢。

snowyx雪 追問

2020-02-06 12:29

這部分的銷售樣品我們沒有開過票

微微老師 解答

2020-02-06 12:29

不開票,申報了收入嘛?

snowyx雪 追問

2020-02-06 12:37

沒有確認收入,直接做費用的

微微老師 解答

2020-02-06 14:16

就是沒有申報收入,作不開票收入咯。

snowyx雪 追問

2020-02-06 14:43

之前沒有開票,也沒有做收入,在領用樣品時直接做的是銷售費用

微微老師 解答

2020-02-06 14:53

嗯嗯,應當要視同銷售,做收入的

snowyx雪 追問

2020-02-06 14:54

好的,謝謝

微微老師 解答

2020-02-06 18:25

不用客氣,祝您工作順利,生活愉快

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相關問題討論
你好218-152就是本期應該繳納增值稅
2021-04-28 12:34:13
你好同學 可以的同學,可以抵的同學。
2020-05-08 16:59:35
上個月的進項稅大于銷項稅,季報的時候不勾選抵扣,可以
2019-12-25 10:13:31
您好 填寫附表二進項稅額 然后主表進項稅額留底就好了
2019-07-10 13:55:38
你好,如果當月勾選未確認的話可以撤銷,如果已經(jīng)確認了無法撤回或補充了。
2019-07-03 22:28:12
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