
商品用作送禮應該如何做賬?
答: 你好, 借:管理費用招待費 貸:其他應付款
你好,請教一下,每月都有一部份商品入暫估,那么這部分暫估商品要下月才能回票?做賬怎樣做呢?
答: 你好 暫估入庫 借;庫存商品 , 貸;應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師。請問我們是內(nèi)部賬。用積分兌換的商品170塊錢。出庫了。但是不給錢。我該怎么做賬?
答: 計入銷售費用即可

