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紫色雨星
于2020-02-11 14:08 發(fā)布 ??1259次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
2020-02-11 14:14
你好!按規(guī)定,申報(bào)時(shí)可以填寫“已交稅款”抵減應(yīng)交印花稅的
紫色雨星 追問
2020-02-11 14:21
那申報(bào)金額需要包含異地預(yù)交的金額嗎,計(jì)稅金額那里,填寫異地預(yù)交稅款,系統(tǒng)顯示需小于等于本品目最大已繳數(shù)
蔣飛老師 解答
2020-02-11 14:24
申報(bào)金額需要包含異地預(yù)交的金額的
2020-02-11 14:26
可系統(tǒng)過不了呢
2020-02-11 14:30
需要稅務(wù)專管員幫你的
2020-02-11 14:56
老師前面幾個(gè)月異地預(yù)交印花稅忘記抵扣了,現(xiàn)在還可以抵扣嗎
2020-02-11 14:57
你好!可以抵扣的
2020-02-11 15:05
需要找專管員嗎,還是直接填列
2020-02-11 15:34
你好!可以直接填列的
2020-02-11 19:12
怎樣填列呢,老師,是去年11月份的了
2020-02-11 19:15
填寫申報(bào)表“已交稅款”欄。
2020-02-11 20:42
就是前面幾個(gè)月的并著和這個(gè)月的預(yù)交的一起嗎,那我還是到下個(gè)月再抵扣了,不然已繳的就大于要繳納的了
2020-02-11 20:47
你好!可以的
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蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
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2020-02-11 14:21
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