小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師請教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請問采購合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請問農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會查 問
就是財(cái)務(wù)賬目上面會看哪些? 答

上年管理費(fèi)用多記20361元。即上年錯(cuò)誤分錄為:管理費(fèi)用:22573,貸:現(xiàn)金22573。正確的為:管理費(fèi)用:2257,貸:2257。請問今年該如何做賬務(wù)處理呢?
答: 您好,可以通過以前年度損益調(diào)整 借:現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 然后把差額轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤
請問圖2中訂單作業(yè)中心產(chǎn)生的作業(yè)成本賬務(wù)處理的分錄不太明白,為什么要這樣處理呢,管理費(fèi)用這些為什么在貸方?
答: 你好!這是手工帳,之前已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用了,這是月末重新分類
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理費(fèi)用去年多記了20361。即錯(cuò)誤分錄為:借:管理費(fèi)用:22573貸:現(xiàn)金22573。正確分錄為:管理費(fèi)用2257,貸:現(xiàn)金2257。接下來怎么賬務(wù)處理
答: 您好!借以前年度損益調(diào)整 -20316 貸現(xiàn)金-20316


云帆常 追問
2020-02-12 21:58
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2020-02-13 06:07