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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-02-13 13:16

你好 你12月的工資 12月做了計提了的話  你1月發(fā)放直接借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款  這個是對的哈 。應(yīng)付職工薪酬不是損益科目 不會涉及以前年度損益調(diào)整的

 katrina 追問

2020-02-13 13:23

就是我們是小規(guī)模納稅人,這個月收的停車費,我做了貸方的應(yīng)交稅費,那我是等到4月份才結(jié)轉(zhuǎn)這個稅費進營業(yè)外收入嗎?

meizi老師 解答

2020-02-13 13:26

你好 你季末的時候就做結(jié)轉(zhuǎn)  因為你季末結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 是影響你當(dāng)季度的利潤 你在4月去結(jié)轉(zhuǎn)會影響你2季度的利潤了。

 katrina 追問

2020-02-13 13:28

嗯,那我這個月就等它掛在那里,等3月份的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)一個季度的?

meizi老師 解答

2020-02-13 13:29

嗯 是的    因為你是季報 你季末才知道是否有超過標(biāo)準(zhǔn)

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你好 你12月的工資 12月做了計提了的話 你1月發(fā)放直接借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 這個是對的哈 。應(yīng)付職工薪酬不是損益科目 不會涉及以前年度損益調(diào)整的
2020-02-13 13:16:20
同學(xué)你好 多計提的你要沖減應(yīng)該是 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整才對
2021-12-31 10:38:57
借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,
2020-04-28 14:29:21
直接做借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
2019-12-03 09:31:50
你好,借方應(yīng)當(dāng)是利潤分配——未分配利潤才是的
2019-06-04 08:35:17
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