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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-13 22:56

部門,這個(gè)分銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用

Kaniannie 追問

2020-02-13 22:59

然后還要結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤借方,對嗎?老師

Kaniannie 追問

2020-02-13 23:01

計(jì)提工資的要結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤嗎,老師

maize老師 解答

2020-02-13 23:08

是的,月末損益科目不能有余額

Kaniannie 追問

2020-02-13 23:09

關(guān)于發(fā)工資,結(jié)轉(zhuǎn)損益然后怎么做呢?

maize老師 解答

2020-02-13 23:11

發(fā)工資不涉及損益科目

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部門,這個(gè)分銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用
2020-02-13 22:56:03
一般是當(dāng)月末計(jì)提工資的。月末最后一天就會(huì)統(tǒng)計(jì)好工資
2016-06-08 09:07:04
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-05-27 17:20:25
你好可以計(jì)入到管理費(fèi)用
2022-04-12 14:32:05
是的,是要按受益部門分開核算的。
2019-10-25 11:55:05
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