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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-02-14 13:17

你好,是的 是記在減免稅款科目

控丶溫 追問

2020-02-14 13:20

借:應(yīng)收賬款  貸主營業(yè)務(wù)收入  貸應(yīng)交稅費(fèi)銷

控丶溫 追問

2020-02-14 13:22

借應(yīng)交增值稅銷    貸應(yīng)交增值稅減免稅

控丶溫 追問

2020-02-14 13:22

借應(yīng)交增值稅減免稅款     貸營業(yè)外收

控丶溫 追問

2020-02-14 13:23

老師這樣行嗎?

玲老師 解答

2020-02-14 13:27

你好 ,是的  借應(yīng)交增值稅減免稅款 貸營業(yè)外收入/其他收益

控丶溫 追問

2020-02-14 13:29

好的,謝謝指

玲老師 解答

2020-02-14 13:29

不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/p>

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相關(guān)問題討論
你好,是的 是記在減免稅款科目
2020-02-14 13:17:08
你好,你這個(gè)是什么減免?疫情期間的減免嗎
2020-04-24 14:31:04
包含免征增值稅。
2017-02-17 12:13:19
你好,按40萬*1%交稅對的 免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2020-11-18 12:31:35
你好,不符合服務(wù)業(yè)減免的政策
2020-03-02 10:37:57
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