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苗苗
于2020-02-15 09:25 發(fā)布 ??1281次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2020-02-15 09:26
你好,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),不是稅金及附加的
苗苗 追問
2020-02-15 09:27
謝謝老師!那這樣一來,加上增值稅,我的應(yīng)交稅金項(xiàng)目本年累計(jì)都變成了負(fù)數(shù)是怎么回事呢?
暖暖老師 解答
2020-02-15 09:28
那就是計(jì)提的少了,繳納的多了
我們是核定征收企業(yè)
2020-02-15 09:29
應(yīng)該是計(jì)提的和繳納的一樣多,你看看哪一個月不一樣這個數(shù)字
請問計(jì)提是怎么計(jì)提呢?我是剛進(jìn)行操作,不太明白,麻煩老師解惑了
2020-02-15 09:30
計(jì)提時借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅結(jié)轉(zhuǎn)時借:本年利潤貸:所得稅費(fèi)用上交時借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款
2020-02-15 09:34
哦!原來是這樣!老會計(jì)教我,以前這個所得稅都是地稅扣的,所以都是計(jì)入主營業(yè)務(wù)稅金及附加,也沒有所得稅這個項(xiàng)目?,F(xiàn)在變成從老板的個人銀行卡扣錢了,我就忽然不知道怎么做了,看來以前我都做錯了?
2020-02-15 09:36
屬于所得稅的范疇這個
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暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
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