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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-02-15 21:34

您好,您預(yù)交增值稅的時候,沒有交附加稅嗎

Lisa 追問

2020-02-15 21:35

我們是建筑異地預(yù)交,同時預(yù)交了增值稅和附加稅的。

Lisa 追問

2020-02-15 21:36

請問下老師,我們異地預(yù)繳了的,結(jié)果現(xiàn)在報附加稅,附加稅自動計稅依據(jù)卻是用的應(yīng)納稅額,正確應(yīng)該是用應(yīng)補(bǔ)稅額作為計稅依據(jù),我哪里弄錯了呢?

文老師 解答

2020-02-15 21:41

您好,就是增值稅申報的應(yīng)補(bǔ)退稅額的吧

Lisa 追問

2020-02-15 21:43

對,正確就是附加稅用應(yīng)補(bǔ)退稅額作為計稅依據(jù),但是我填附加稅系統(tǒng)就直接給我生成用應(yīng)納稅額作為計稅依據(jù)了,然后如果手改就必須要填更改理由。是我那兒弄錯了嗎?

文老師 解答

2020-02-15 21:53

就是和您的增值稅申報表的數(shù)據(jù)不一致是吧,那您重新做一下附加稅的數(shù)據(jù)初始化試試

文老師 解答

2020-02-15 21:53

就是和您的增值稅申報表的數(shù)據(jù)不一致是吧,那您重新做一下附加稅的數(shù)據(jù)初始化試試

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