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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-02-16 10:36

你好,
收到紅字發(fā)票,做當初我們購入的時負數(shù)分錄
借:庫存商品等  負數(shù)
借:應交稅費——應增(進)  負數(shù)
貸:應付賬款  負數(shù)
收到正確的發(fā)票
借:庫存商品等  正數(shù)
借:應交稅費——應增(進)  正數(shù)
貸:應付賬款  正數(shù)
沖減的進項稅在報表中填入進項稅額轉出項目

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你好, 收到紅字發(fā)票,做當初我們購入的時負數(shù)分錄 借:庫存商品等 負數(shù) 借:應交稅費——應增(進) 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 收到正確的發(fā)票 借:庫存商品等 正數(shù) 借:應交稅費——應增(進) 正數(shù) 貸:應付賬款 正數(shù) 沖減的進項稅在報表中填入進項稅額轉出項目
2020-02-16 10:36:31
錯誤的話,你就只能是把之前的專用發(fā)票沖紅處理。
2021-08-30 19:37:57
你好,增值稅專用發(fā)票的電話沒寫或錯誤 這樣的發(fā)票是不能用的
2020-07-07 21:22:21
增值稅專用發(fā)票,電話號碼錯誤,需要人重新開票嗎 客戶沒有要求可以不重新開
2019-07-03 13:30:08
你好!這個不影響使用。看你客戶了。
2019-06-11 17:10:33
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