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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-02-16 10:54

你好,權責發(fā)生制記賬,是在銷售貨物時確認收入的,未收到的款項計入應收賬款
分錄
借:應收賬款等
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應增(銷)
如果在本月確認收入,銷售與客戶對賬有問題——您說的問題 是?

elvapro 追問

2020-02-16 11:05

但是,因銷售和客戶本月沒有對賬,所以我本月沒有開發(fā)票,要等到下個月銷售與客戶對完賬才開發(fā)票~~

立紅老師 解答

2020-02-16 11:07

你好,開發(fā)票時我們不再做分錄的,因為已經銷售商品時確認收入了。

elvapro 追問

2020-02-16 11:09

銷項稅咩?和實際不一致了

elvapro 追問

2020-02-16 11:11

每個月都是“未開票收入”?因為我們每個月都是這樣的流程,本月出,1-25號下月開票,25-30號出貨的延下下月開票

立紅老師 解答

2020-02-16 11:12

你好,那么我們可以在確認收入時先不確認銷項稅額
等開了發(fā)票后按發(fā)票的稅額確認銷項稅額

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