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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-18 09:02

你好 小準(zhǔn)則 沒有這個科目就用利潤分配未分配利潤這個科目

軒雅雪 追問

2020-02-18 09:03

我完補計提公積金,怎么做分錄呢?

玲老師 解答

2020-02-18 09:03

你好 具體什么業(yè)務(wù)呢  ?

軒雅雪 追問

2020-02-18 09:06

我?guī)ど瞎e余額是借方,是代表我沒有計提是吧,那現(xiàn)在要調(diào)整,是借,利潤分配-未分配利潤,貸,應(yīng)付職工薪酬公積金嗎?

軒雅雪 追問

2020-02-18 09:06

我查到是去年沒有計提

軒雅雪 追問

2020-02-18 09:07

還有社保帳戶余額是貸方,說明沒有付,這個確實是還沒有扣。這個怎么處理呢?

軒雅雪 追問

2020-02-18 09:09

是其他應(yīng)付職工薪酬公積金賬戶是借方,怎么做分錄呢

玲老師 解答

2020-02-18 09:18

先補計提 借未分配利潤貸 應(yīng)付職工薪酬-公積 金  

支付時 借應(yīng)付職工薪酬-公積 金   貸銀行存款 其他應(yīng)付款 
借其他應(yīng)付款貸銀行存款

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@費亦青608:是需要我自己手動調(diào)整,還是在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,以前年度損益調(diào)整科目就也隨同其他科目一起自動結(jié)轉(zhuǎn)了呢?
2017-07-07 21:15:46
你好 小準(zhǔn)則 沒有這個科目就用利潤分配未分配利潤這個科目
2020-02-18 09:02:38
是不是以前年度損益科目不是關(guān)鍵,只要最終這部分計入未分配利潤就行
2019-04-01 16:05:24
你好 你是不是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 。 是的話 沒有這個科目 你直接用未分配利潤來做
2020-03-03 17:40:59
這個會影響你的利潤表的凈利潤累計數(shù)不等資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)
2020-01-02 20:49:22
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