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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-02-18 17:43

一、按稅法的說法,這個屬于虛列公司的費用,因為不屬于公司的車輛,就不存在報銷不屬于公司車輛的費用。
二、可以按這個科目進行報銷處理,但在企業(yè)所得稅匯算清繳時,屬于調(diào)增應(yīng)納稅所得額的事項,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補交企業(yè)所得稅。

西瓜籽 追問

2020-02-18 17:58

開的是公司的車呢

江老師 解答

2020-02-18 17:59

開的公司的車,直接列支公司車輛的費用,憑發(fā)票在企業(yè)所得稅稅前列支。沒有發(fā)票的事項也是屬于按無票的費用調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補交企業(yè)所得稅

西瓜籽 追問

2020-02-18 18:28

好的,謝謝老師

江老師 解答

2020-02-18 18:59

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