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送心意

宇飛老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師

2020-02-19 14:31

1、借:原材料   300000
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)48000
   貸銀行存款348000
2、借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 300
 貸:庫存現(xiàn)金300
3、借:固定資產(chǎn)  200000
    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)32000
貸:應(yīng)付賬款232000
4、借:其他貨幣資金  250000
貸:實(shí)收資本  250000
5、借:生產(chǎn)成本 100000
         制造費(fèi)用50000
      管理費(fèi)用  40000
     銷售費(fèi)用60000
貸:應(yīng)付職工薪酬250000
6、借原材倆 150000
貸:應(yīng)付賬款-暫估150000
7、借:制造費(fèi)用25000
    管理費(fèi)用  15000
貸累計(jì)折舊40000
8 借應(yīng)收賬款696000
貸主營業(yè)務(wù)收入600000
   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)96000
9、借:應(yīng)付賬款100000
貸:應(yīng)付票據(jù)100000
10、借庫存商品-甲60000
貸:生產(chǎn)成本-甲60000
二、1、借:在建工程 40000
             應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6400
          貸:應(yīng)付賬款   46400
借:在建工程 4000
貸:銀行存款4000
借:固定資產(chǎn)44000
貸:在建工程44000
年度折舊=(44000-1000)/10=4300
借:制造費(fèi)用 4300
貸:累計(jì)折舊4300

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相關(guān)問題討論
您好,很高興為您解答問題! A正確 如您對我的回答滿意,請給5星好評! 謝謝!祝您生活愉快!
2018-12-12 15:53:18
您好,這題目的答案是正確
2018-12-12 15:52:21
您好,很高興為您解答問題! A 正確 如您對我的回答滿意,請給5星好評! 謝謝!祝您生活愉快!
2018-12-12 15:55:11
你好 1;入賬價值=130000加上10000加上10000加上5000=155000 2 年限平均法年折舊=(155000-5000)/5 年數(shù)總和法 第一年折舊=(155000-5000)*5/15 第二年折舊=(155000-5000)*4/15 第三年折舊=(155000-5000)*3/15 第四年折舊=(155000-5000)*2/15 第五年折舊=(155000-5000)*1/15
2020-06-23 08:46:39
你好, 第一個應(yīng)納增值稅額=1130/(1加上13%)*13%-(13.6加上0.85) 第二個應(yīng)納消費(fèi)稅=400*15*(1加上25%)/(1-9%)*9%
2020-06-23 15:05:18
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