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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-02-19 16:15

合并報表的列示金額400-400/5
合并報表里面,他是不認可這個內(nèi)部損益的。相當于按照賬面價值來處理。

云淡風輕 追問

2020-02-19 16:18

請問此題的分錄怎么做?

陳詩晗老師 解答

2020-02-19 16:22

借,營業(yè)收入500
貸,營業(yè)成本400
固定資產(chǎn)100

借,固定資產(chǎn)20
貸,管理費用

云淡風輕 追問

2020-02-19 16:46

2. 在第二種類型的內(nèi)部固定資產(chǎn)交易的情況下,即企業(yè)集團內(nèi)部企業(yè)將其自用的固定資產(chǎn)出售給集團內(nèi)部的其他企業(yè)(固——固)
①借:資產(chǎn)處置收益
     貸:固定資產(chǎn)——原價
或者:
②借:固定資產(chǎn)——原價
    貸:資產(chǎn)處置收益
本題的類型不得用資產(chǎn)處置收益嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-02-19 16:49

題目說的是生產(chǎn)的設備賣給對方,對方作為固定資產(chǎn),你給的分錄是對方將固定資產(chǎn)賣給對方做固定資產(chǎn)。

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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