亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

曉宇老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-02-21 08:21

你好,同學(xué),借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款

瑩瑩 追問

2020-02-21 08:28

好的,謝謝老師

曉宇老師 解答

2020-02-21 08:30

不用客氣,請幫老師點(diǎn)擊5星好評,謝謝!

瑩瑩 追問

2020-02-21 08:32

還我這問題,之前會計(jì)分錄應(yīng)該是借:銀行存款,可是我寫成借:庫存現(xiàn)金,都已經(jīng)結(jié)賬了,這個月怎么更改一下

曉宇老師 解答

2020-02-21 08:35

您可以做一筆調(diào)整分錄,把這兩各科目調(diào)整回來即可。

瑩瑩 追問

2020-02-21 08:39

這樣直接調(diào)行嗎

曉宇老師 解答

2020-02-21 08:41

您好,同學(xué),是可以的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!預(yù)付賬款科目下核算
2016-10-21 21:28:11
借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款
2016-10-21 20:26:40
你好,同學(xué),借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2020-02-21 08:21:28
同學(xué),你好 這個工傷款會給員工嗎?
2021-09-19 14:04:23
你好!計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目。
2018-04-25 13:55:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...