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菇?jīng)霆?/p>
于2020-02-22 09:45 發(fā)布 ??885次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-02-22 09:56
你好,報表會自成生成留抵稅額,不需要填負數(shù)
菇?jīng)霆? 追問
2020-02-22 10:00
那我只要填進項跟銷項的數(shù)字就可以了是嗎
王超老師 解答
2020-02-22 10:02
是的,報表會自動把數(shù)據(jù)生成的
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
營改增企業(yè)增值稅納稅申報表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
答: 你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數(shù),增值稅申報表可以負數(shù)申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負數(shù)報不了 你們得去當?shù)囟惥稚陥蟮?
申報增值稅時申報失敗原因:主表第23欄次“應納稅額減征額”填報異常,附表4和增值稅減免稅申報明細表均填寫。
討論
增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細表這三個表即可是吧?
增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區(qū)別
增值稅申報表中-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表都是填寫(例如稅控盤維護費)嗎?
老師,我已報了增值稅申報表,里面的應納稅額與預交稅額差0.11元。在我申報附加稅申報表時,計稅依據(jù)直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報表里應納稅額的數(shù)
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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菇?jīng)霆? 追問
2020-02-22 10:00
王超老師 解答
2020-02-22 10:02