老師,公司月底做了 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 但是我有個(gè)問(wèn)題,下月初交上月提的未交增值稅,未交增值稅沖平了,但是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額這三個(gè)科目沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),數(shù)據(jù)還在,不做處理嗎?那我下月時(shí)怎么看余額表 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
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于2020-02-22 14:52 發(fā)布 ??796次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-02-22 14:53
你好,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)
應(yīng)先做
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
再做
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
交稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
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你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)的說(shuō)法的
2016-10-27 09:23:15

可以的
2017-09-04 22:00:33

你好,分錄對(duì)的。
2020-04-16 15:02:29

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好 ;? 那你可以增加 三級(jí)科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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