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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-23 07:39

你好,發(fā)現(xiàn)時就做進項轉出 做會計分錄,借,待處理財產損益-原材料,貸,原材料,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,借:管理費用,貸,待處理財產損益-原材料,

2021財務會計師 追問

2020-02-23 07:42

明白了,謝謝老師

玲老師 解答

2020-02-23 07:47

不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/p>

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相關問題討論
是的,是這樣賬務處理的
2019-10-11 08:42:02
您好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉出做借應付職工薪酬福利費貸進項稅額轉出
2021-06-22 05:43:27
你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
借 :管理費用-冰箱 688.79 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)110.21 貸: 銀行存款 799.00 進項轉出 借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)110.21 借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-110.21 轉費用 借: 管理費用 110.21 借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)-110.21 這個對吧?
2018-07-19 11:50:44
借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
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