- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-02-24 15:47
你好
上個月計提,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬
這個月按實際發(fā)放金額,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款
沒有發(fā)放的金額體現(xiàn)在第一筆分錄貸方與第二筆分錄借方的差額
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你好
上個月計提,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬
這個月按實際發(fā)放金額,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款
沒有發(fā)放的金額體現(xiàn)在第一筆分錄貸方與第二筆分錄借方的差額
2020-02-24 15:47:06

您好
計提
借:管理費用——單位社保費 1294.56+52.47+741.96+17.49+67.95=2174.43
貸:應付職工薪酬——單位社保費 2174.43
借:管理費用——工資 647.28+34.98+206.1+4800=5688.36
貸:應付職工薪酬——工資 5688.36
發(fā)放工資
借:應付職工薪酬——工資 5688.36
貸:其他應收款——個人社保費 647.28+34.98+206.1=888.36
貸:銀行存款 5688.36-888.36=4800
上交
借:應付職工薪酬——單位社保費 2174.43
其他應收款——個人社保費 888.36
貸:銀行存款 2174.43+888.36=3062.79
2019-09-23 15:15:11

借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-工資 -社保
借;應付職工薪酬-工資 -社保 貸;銀行存款
2016-04-06 11:20:26

在發(fā)放工資的時候,這個員工的工資,借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-某某。
2019-05-03 17:28:34

您好,這種情況下,工資按掛靠人的工資正常計提,發(fā)放也正常發(fā)放,從掛靠人的卡里給別的員工發(fā)工資,不再做計提和發(fā)放處理。
2019-07-10 17:35:01
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2020-02-24 15:56
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2020-02-24 15:57
鄒老師 解答
2020-02-24 15:59
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2020-02-24 16:27
鄒老師 解答
2020-02-24 16:28