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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-25 09:28

借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整

遵義-鄭蘭 追問

2020-02-25 09:35

好的,就是其他稅種沒計提的也是這樣做分錄嘛

maize老師 解答

2020-02-25 09:37

這個需要看啥稅種,具體稅種,

遵義-鄭蘭 追問

2020-02-25 09:46

這個工會就在應付職工薪酬里不轉出來嗎

maize老師 解答

2020-02-25 09:47

你繳納時候做借應付職工薪酬 貸銀行

遵義-鄭蘭 追問

2020-02-25 09:49

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-25 09:52

好的,我先回復別的學員了

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相關問題討論
借:管理費用-工會經費   貸:應付職工薪酬-工會經費   繳納時:   借:應付職工薪酬-工會經費   貸:銀行存款
2020-05-07 17:14:11
這個是需要交的時候再計提這個,借:管理費用-工會經費   貸:應付職工薪酬-工會經費   繳納時:   借:應付職工薪酬-工會經費   貸:銀行存款
2020-04-21 13:56:11
借:管理費用等-工會經費 貸:應付職工薪酬--工會經費 是按月計提的。
2020-01-09 08:59:06
你好!你可以發(fā)生的時候直接計入管理費用。 借管理費用-公會經費 貸銀行存款。
2018-07-10 14:13:09
你好!納工會經費有返還企業(yè)工會使用部分。 本人意見應按以下方法處理:1、計提工會經費:借:管理費用--工會經費10000,貸:其他應交款--應交工會費10000;2、繳納工會經費:借:其他應交款--應交工會費10000,貸:銀行存款10000;3、總工會返還企業(yè)使用工會經費:借:銀行存款6000,貸:應付職工薪酬---工會經費 6000;4、企業(yè)工會發(fā)生費用:借:應付職工薪酬---工會經費2300,貸:銀行存款(現金)2300。以上數字為假設,按公司實際發(fā)生額確定。
2016-07-06 07:08:59
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