當(dāng)月發(fā)票未到次月才到所以當(dāng)月暫估入庫,但是當(dāng)月有銷售收入那是當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是說次月發(fā)票來了再沖暫估和結(jié)轉(zhuǎn)成本
大海
于2020-02-25 11:19 發(fā)布 ??1236次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2020-02-25 11:21
按你暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本,次月再紅沖暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的成本,重新按發(fā)票的。
相關(guān)問題討論

你好,沒有發(fā)票就先按照收據(jù)入賬,領(lǐng)用材料的時(shí)候需要做記錄,按照核實(shí)的成本核算方法計(jì)算分?jǐn)偝杀举M(fèi)用?,F(xiàn)在實(shí)在沒有成本數(shù)據(jù)可以根據(jù)行業(yè)平均利潤率反算成本,然后把相關(guān)的人工成本、材料減少的部分結(jié)轉(zhuǎn)成成本,后期還是要建立起成本核算賬的,要不然不知道能不能賺錢,還會有涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
2020-07-19 14:16:31

可以暫估入庫,然后結(jié)轉(zhuǎn)商品成本。但是暫估票要在次年匯算清繳之前到達(dá)~
2015-10-21 17:31:39

按你暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本,次月再紅沖暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的成本,重新按發(fā)票的。
2020-02-25 11:21:13

投資,給員工發(fā)放福利等才會視同銷售。如果是給員工用的計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2017-06-06 10:41:52

你好,同學(xué)。
你是按實(shí)際虛用部分按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本處理。
2020-01-01 14:20:54
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
大海 追問
2020-02-25 11:22
郭老師 解答
2020-02-25 11:23
大海 追問
2020-02-25 11:24
郭老師 解答
2020-02-25 11:25
大海 追問
2020-02-25 11:27
郭老師 解答
2020-02-25 11:32