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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-25 12:52

你還做別的嗎?只做這個?

加油 追問

2020-02-25 12:55

再他前面還有一筆分錄,借以前年度損益調整,貸無形資產(chǎn)

maize老師 解答

2020-02-25 12:57

那這個做借借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整,才可以,以前年度損益調整,不能有期末余額

加油 追問

2020-02-25 13:01

加油 追問

2020-02-25 13:01

老師,這么做的,資產(chǎn)負債表不平,就差這個數(shù)

加油 追問

2020-02-25 13:02

利潤分配未分配利潤是負數(shù)

maize老師 解答

2020-02-25 13:05

你這個是啥情況,你這個無形資產(chǎn)有取到數(shù)據(jù)嗎,這個有減少嗎,這個未分配利潤期末數(shù)有減少嗎,你去查下,

加油 追問

2020-02-25 13:10

這個是前一個會計交接留下來的,說在18年審計的時候把無形資產(chǎn)調到研發(fā)費用下了,讓在19年12月的帳上調整一下

maize老師 解答

2020-02-25 13:15

你是資產(chǎn)負債表不平還是這個資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不對,這個不平這個需要看你這個無形資產(chǎn)有取到數(shù)據(jù)嗎,這個有減少嗎,這個未分配利潤期末數(shù)有減少嗎

加油 追問

2020-02-25 13:24

都有的,就是資產(chǎn)負債表啊平

加油 追問

2020-02-25 13:24

maize老師 解答

2020-02-25 13:25

不是問有沒有,是問相比上期是減少嗎,資產(chǎn)減少,所有權權益也減少,咋會不平

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你好 滿足這個就是對的;資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負表未分配利潤%2B本期利潤表累計凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 %2B 盈余公積彌補虧損 %2B(或-)本年度調整。
2020-02-28 15:55:40
結轉分錄,借:以前年度損益調整,貸;利潤分配-未分配利潤?;蛘?,借;利潤分配-未分本利潤,貸;以前年度損益調整。
2017-03-31 09:20:13
您好 借以前年度損益調整 貸管理費用 這個科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調整 你好,符合這個勾稽關系就是可以的
2017-07-12 16:34:45
你還做別的嗎?只做這個?
2020-02-25 12:52:05
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