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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-02-27 11:20

一、沖銷19年的暫估,再按發(fā)票做成本處理,結(jié)轉(zhuǎn)成本時必須當(dāng)月有收入,收入與成本配比原則。

長情的柚子 追問

2020-02-28 09:41

老師  收入是19年的  只是成本結(jié)轉(zhuǎn)錯誤而已

長情的柚子 追問

2020-02-28 09:42

金額錯誤

江老師 解答

2020-02-28 09:45

沖銷原來成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄,再按發(fā)票入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后相當(dāng)于發(fā)票金額與原來結(jié)轉(zhuǎn)成本的差額,在當(dāng)期進行了成本結(jié)轉(zhuǎn)

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相關(guān)問題討論
是的,是這樣的賬務(wù)處理流程
2019-09-19 10:02:20
一、沖銷19年的暫估,再按發(fā)票做成本處理,結(jié)轉(zhuǎn)成本時必須當(dāng)月有收入,收入與成本配比原則。
2020-02-27 11:20:55
你好,8月份 借;庫存商品,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目 9月份 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 這個貨物都沒有銷售,怎么就結(jié)轉(zhuǎn)了成本呢?你這個是購進貨物,而不是銷售貨物啊
2019-10-25 09:22:37
你好,這個房租的發(fā)票為什么是你們開的?
2023-04-11 06:23:28
多的部分做借原材料 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30
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