
老師 你好我預提費用一萬。全部進入其他應付款,五千還要進入固定資產(chǎn),這個怎么做分錄合適。
答: 沒有發(fā)票的固定資產(chǎn),就無法計提折舊,計提的折舊稅務不認。不存在說沒有發(fā)票的進入固定資產(chǎn)
11月份從總公司轉(zhuǎn)賬分公司一個固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)5000 袋其他應付款5000 請問12月份這個其他應付款怎么做分錄 年底了用不用解決一下在賬上余額呢?
答: 你好,不需要的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
零余額中的,不借收支的錢,也就是區(qū)財政掛在其他應付款的錢,走直接支付,可不可以,借其他應付款,貸其他應付款。其他應付款買的固定資產(chǎn),怎么做分錄
答: 那你這個一借一貸抵消沒有了,借固定資產(chǎn)貸其他應付款


大猛 追問
2020-02-28 00:01
陳詩晗老師 解答
2020-02-28 00:05
大猛 追問
2020-02-28 06:56
陳詩晗老師 解答
2020-02-28 08:52