亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-02-27 17:40

你好,按照原價開票,現(xiàn)金折扣部分作為財務費用處理
會計分錄:收款時
借:銀行存款
       財務費用
      貸:應收賬款

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好? ‘ 一般納稅人 收到發(fā)票做? :借 成本或者費用貸銀行存款 ; 價稅合計來做成本費用? ?’
2021-11-29 09:39:46
正常你要把個人不要發(fā)票這筆收入做未開票收入,申報增值稅,然后借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交書費-增值稅 (銷項)
2021-12-03 09:52:13
你好!是的,8月份按紅字發(fā)票沖回就可以
2021-09-07 14:49:22
你好 發(fā)票安抵扣之前開的嗎
2021-03-31 10:07:33
這個沒有辦法處理,你這樣需要對應取得發(fā)票才可以要不你這個不對應結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個后續(xù)稽查也過不了,這個 稽查會查賬的,這個會查成本
2020-09-15 09:18:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...