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冷傲的火車
于2020-02-27 23:33 發(fā)布 ??1957次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-02-27 23:35
借應付帳款貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配借其他應收款貸應付帳款
冷傲的火車 追問
2020-02-27 23:40
第一步的借應付賬款是什么意思?不是很明白,為什么不是注銷紅字注銷再訂正?
郭老師 解答
2020-02-27 23:44
你們沒有收到銀行存款不是嗎這個就是拿來過渡的
2020-02-27 23:48
這樣我擔心以后看了不懂什么意思,我能不能注銷某某憑證(紅字),然后訂正過來,現(xiàn)用以前年度損益調(diào)整?
2020-02-27 23:49
你好,可以的,
2020-02-27 23:50
但我不懂以前年度損益調(diào)整怎么用,怎么出分錄
2020-02-27 23:52
把管理費用改以前年度損益調(diào)整
2020-02-27 23:56
那分錄怎么出?不是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了嗎?
2020-02-27 23:59
借銀存貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配紅紅沖的分錄
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請問,借方其他應收款——法人,后面法人有發(fā)票來報銷,可以直接借方:管理費用,貸方:其他應收款——法人嗎
答: 好,是的,可以這樣處理的,這樣是對的。
老師我請問一下,前年的這筆分錄沒寫,今年怎么處理借:管理費用—差旅費。 借管理費用—汽車費用。 貸:其他應收款
答: 您好,前年的費用通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應收款,那邊直接扣除管理費用的辦公費,怎么做憑證
答: 你好 借 管理費用 貸其他應收款?
老師,我單位員工借款我做的借其他應收款貸現(xiàn)金,業(yè)務辦完后他把剩余現(xiàn)金和辦事發(fā)票拿回來了,我做借銀行借管理費用貸其他應收款可以嗎?
討論
去年12月有筆房租沒收到票誤以為收到發(fā)票了,當時入賬在管理費用了,下個月才收發(fā)票,請問現(xiàn)在是紅沖掉之前那筆分錄等收到發(fā)票時,再做一筆正確的分錄 借:管理費 貸:銀存 嗎? 還是現(xiàn)在就要紅沖掉,然后入 在其他應收款 等收到發(fā)票后再入管理費用 ?
老師好,我們給采購轉(zhuǎn)備用金的分錄是不是這樣做:借 備用金 貸 其他應收款--采購員采購報銷時:借 其他應收款--采購員 貸 管理費用
你好,請問19年付錯一筆款,當時是掛其他應收款,那后面退回來時沖了管理費用,那今年要調(diào)賬要怎么調(diào)比較好
上月計提房租:借給:管理費用-房租49000貸:其他應收款49000這個月支付43000多,并收到專票,現(xiàn)在怎么沖銷并攤銷呢?分錄怎么做
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2020-02-27 23:40
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