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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-28 09:23

你好  那你就紅沖暫估分錄  借應(yīng)付賬款-暫估 貸原材料  按發(fā)票再做 借原材料 貸應(yīng)付賬款 即可

珊珊 追問

2020-02-28 09:32

老師,不用入以前年度的嗎?

meizi老師 解答

2020-02-28 09:33

你好 不用 。你不涉及損益科目

珊珊 追問

2020-02-28 09:33

還有拿回來的發(fā)票數(shù)量是比我暫估的多的

meizi老師 解答

2020-02-28 09:34

你好  那你就紅沖   把分錄紅沖了 按發(fā)票實(shí)際在入庫(kù)    你要看發(fā)票是否與你實(shí)際收到的貨物數(shù)量一致

珊珊 追問

2020-02-28 09:54

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-02-28 09:54

不客氣的 幫到你就好

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借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個(gè)分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)增值稅時(shí),要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26
同學(xué)您好,原材料的差異計(jì)入當(dāng)期就可以了
2024-02-27 19:55:04
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
收到發(fā)票的時(shí)候,借原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù) 然后再按發(fā)票金額入賬就可以了
2018-11-05 11:10:55
你好!原分錄紅字沖回在做正確的
2016-11-01 12:26:20
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