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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2016-05-02 15:23

但是我們是按實收給業(yè)主開發(fā)票的,有時一個月實收比一個月應收的大,申報增值稅不是按開發(fā)票的金額申報嗎?比如:4月實收物業(yè)管理費21萬,開發(fā)票也是21萬,但當月應收12萬,如果這樣,我是以發(fā)票金額申報納稅還是以權責發(fā)生制申報。如果以權責發(fā)生制為準,那么實開發(fā)票金額怎么計算?

小萬 追問

2016-05-02 19:04

如果公司只收物業(yè)管理費,那么外賬中利潤表中的主營業(yè)務收入就是增值稅申報表中的“銷售金額”嗎?

羅老師 解答

2016-05-01 21:16

增值稅還是按照權責發(fā)生制原則記賬和申報納稅。

羅老師 解答

2016-05-02 17:59

增值稅申報不實按照開票申報的,沒有開票滿足納稅條件也繳納增值稅的。

羅老師 解答

2016-05-04 10:03

對的

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