
老師好,食堂買(mǎi)原材料共計(jì)598.45元,實(shí)際付598元,抹零0.45元怎么做分錄
答: 你好,有發(fā)票嗎?借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 598.45元貸銀行598貸營(yíng)業(yè)外收入0.45
買(mǎi)回來(lái)原材料100塊錢(qián),有一小部分原材料質(zhì)量不合格,但是是我們用了之后才發(fā)現(xiàn)在的,那現(xiàn)在我實(shí)際因?yàn)檫@原材料不合格的東西造成損失20元,那我現(xiàn)在付給他80元,我現(xiàn)在要怎么做分錄
答: 您好,分錄,借;原材料,100,財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣,負(fù)數(shù)20,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,80。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前賒購(gòu)了一批材料款725元,但實(shí)際支付了700元該怎么做分錄?
答: 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用(現(xiàn)金折扣)/營(yíng)業(yè)外收入


實(shí)現(xiàn)了就不是夢(mèng) 追問(wèn)
2020-02-29 14:06
樸老師 解答
2020-02-29 14:07