
老師,有一筆應(yīng)付款開始的時(shí)候掛成其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在又從對(duì)公賬戶里支付了這筆款,那要怎么處理呢
答: 你好!只記得沖減其他應(yīng)付款就可以
公司對(duì)公賬如果每月代收上千萬的款項(xiàng),后期又從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出給對(duì)方,而且是慢慢一筆筆轉(zhuǎn)過去的,我們這邊記的是其他應(yīng)付款,這樣做是不是存在很大風(fēng)險(xiǎn)?
答: 正常的代收是可以的!
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我們公司賬上掛著去年支付的 其他應(yīng)付款貸方 270000(業(yè)務(wù)提成),對(duì)方不會(huì)開票過來,錢已經(jīng)通過對(duì)公賬戶付了,我現(xiàn)在想把這個(gè)賬做平,該怎么處理?
答: 其他應(yīng)付款貸方掛賬就是無需支付了,但是你說的你們付過款應(yīng)該是掛借方余額才對(duì)吧 如果是無需支付的應(yīng)付款,應(yīng)借:營業(yè)外收入,貸其他應(yīng)付款 如果是借方余額,應(yīng)借:銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款(由于沒有發(fā)票,所得稅前不能扣除,要做納稅調(diào)增)


靜悄悄 追問
2020-02-29 14:31
立紅老師 解答
2020-02-29 14:51