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送心意

林夕老師

職稱注冊會計師,稅務師

2020-03-01 21:03

待抵扣進項稅額不需要做,實際收到發(fā)票的時候,直接確認進項稅額就可以了。

阿蘇 追問

2020-03-01 21:05

那我要暫估怎么做分錄呢

阿蘇 追問

2020-03-01 21:06

來了幾個紙箱我們知道的,多少錢多少稅額都知道的

阿蘇 追問

2020-03-01 21:10

沒有發(fā)票??!我要怎么做分錄,紙箱有用要做成本

林夕老師 解答

2020-03-01 21:11

借:低值易耗品-暫估-紙箱 100
  貸:應付賬款 100
在取得發(fā)票時,
借:低值易耗品-紙箱
  貸:低值易耗品-暫估-紙箱 100
借:應交稅費-應交增值稅(進項) 13
   貸:應付賬款  13

林夕老師 解答

2020-03-01 21:14

如果沒有發(fā)票,直接就不用進行暫估了,直接按照無票采購處理。
借:低值易耗品-紙箱
貸:應付賬款
在進行企業(yè)所得稅匯算清繳時,該金額需要調增。該成本不能在企業(yè)所得稅前抵扣。

阿蘇 追問

2020-03-01 21:17

暫估的話,那這個紙箱的單價是含稅的還是不含稅的

林夕老師 解答

2020-03-01 21:19

你們是小規(guī)模納稅人,還是只能取得普通發(fā)票呀,不能抵扣嘛?
如果不能抵扣,就需要把發(fā)票金額也暫估進去。

阿蘇 追問

2020-03-01 21:22

沒有啊,發(fā)票是次月開過來的呀,可是我沒入庫的話,怎么核算成本呢

阿蘇 追問

2020-03-01 21:22

我們是一般納稅人,可以抵扣稅額呀

林夕老師 解答

2020-03-01 21:24

次月取得發(fā)票就需要暫估,只有入庫了,才能領用,領用有成本數據。
可以抵扣,暫估時就不需要考慮進項稅額。

阿蘇 追問

2020-03-01 21:26

那怎么做分錄呢

林夕老師 解答

2020-03-01 21:35

上面已經提供了,再給咱們發(fā)一下:
借:低值易耗品-暫估-紙箱 100
貸:應付賬款 100
每次對賬時,就核算暫估這部分未開發(fā)票的金額就可以了。

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相關問題討論
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
您好,前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
待抵扣進項稅額不需要做,實際收到發(fā)票的時候,直接確認進項稅額就可以了。
2020-03-01 21:03:58
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,先轉為進項稅額 借:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 然后正常處理進銷項即可
2020-02-24 11:29:05
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