公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結轉 問
計入其他業(yè)務收入,不用結轉成本 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應付工資與實際應付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補計提?? 答
如果公司就沒開通稅務,能請稅務局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務局會要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學教授專項經費,用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術服務是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網貸,可以以備用金的名義轉五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

一般納稅人收到運輸費的增值稅專用發(fā)票怎么做賬,會計分錄
答: 借;銷售費用等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
一般納稅人做內帳,如果購進商品拿到的是增值稅專用發(fā)票,做會計分錄的時候需要涉及應交稅費這個科目嗎
答: 你好,內帳可以價稅合計的借庫存商品貸銀行存款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,包裝物按實際成本計價核算,該企業(yè)2019年7月份發(fā)生如下經濟業(yè)務(“周轉材料”、“應交稅費”需設置明細科目核算):(1)7月5日,購入包裝物一批,取得的增值稅專用發(fā)票列示價格為40,000元,增值稅稅額5,200元,價稅款通過匯兌方式支付,所購包裝物已驗收入庫。根據業(yè)務編制會計分錄
答: 一、借:周轉材料——低值易耗品 40000 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)5200 貸:應付票據45200


胤礽太子 追問
2020-03-02 09:56
玲老師 解答
2020-03-02 10:04