你好,老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司,需要繳納的增值稅需要計(jì) 問(wèn)
同學(xué),你好 需要計(jì)提的 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問(wèn)
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說(shuō)明等;注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過(guò)電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
小規(guī)模企業(yè),固定資產(chǎn)冰柜3000,折舊已提完,賣了40,怎 問(wèn)
借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 答
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,有一家企業(yè)是農(nóng)業(yè)企業(yè),然后幫別人 問(wèn)
你好,可選擇現(xiàn)代服務(wù)*烘干服務(wù) 答
公司團(tuán)建請(qǐng)員工吃飯的發(fā)票計(jì)入職工福利費(fèi) 對(duì)嗎 問(wèn)
您好,是的, 這個(gè)是計(jì)入福利費(fèi)中 答

賬入公司,1借現(xiàn)金/銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入2.借應(yīng)付帳款(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/其他應(yīng)付款) 貸現(xiàn)金/銀行存款賬入店家時(shí),1.借應(yīng)收帳款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入(分成后)2.借現(xiàn)金/銀行 貸應(yīng)收賬款科目這樣做對(duì)嗎,
答: 應(yīng)付帳款(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/其他應(yīng)付款) 貸現(xiàn)金/銀行存款,這筆分錄是支付成本嗎?
9月份做三次分錄,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,10月份,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
答: 你好! 可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于租金收入的會(huì)計(jì)分錄與確認(rèn)的問(wèn)題。2019年4月我們和b公司簽訂了租房協(xié)議,從2019年7月開始出租,一年租金600萬(wàn),免租期3個(gè)月,5月份的時(shí)候,一年的租金都到賬了。6月份的,我們開了60萬(wàn)的租金發(fā)票給對(duì)方。各位老師我有2個(gè)問(wèn)題:1、4月份收到租金時(shí),我做了借銀行存款,貸預(yù)收賬款。那么6月份開票80萬(wàn),我怎么做?至7月份開始分?jǐn)傔M(jìn)其他業(yè)務(wù)收入時(shí)又怎么做捏?2、現(xiàn)在6月份我們開票是不是當(dāng)月就要完稅,對(duì)方后期的發(fā)票還不需要,那么第三個(gè)月,我是不是要開始申報(bào)沒開票的收入?
答: 1.借:預(yù)收 賬款 應(yīng)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 2.開票當(dāng)月要完稅的。


奮斗 追問(wèn)
2020-03-02 11:31
奮斗 追問(wèn)
2020-03-02 11:32
奮斗 追問(wèn)
2020-03-02 11:32
玲老師 解答
2020-03-02 11:42