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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-03-02 16:07

一、“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目有余額的當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增增值稅”科目。
二、是“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目的余額是不停的變化

豆芽 生長機 追問

2020-03-02 16:29

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,余額一直在增加,不用管是么?

江老師 解答

2020-03-02 16:31

這個是存在一筆分錄沒有結(jié)轉(zhuǎn),你是貸方余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話,就是具體的分錄是
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

豆芽 生長機 追問

2020-03-02 16:32

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借放余額在增加,這個分錄我做了

江老師 解答

2020-03-02 16:32

借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
這個就是你需要補錄的憑證

豆芽 生長機 追問

2020-03-02 16:34

為什么要有這個分錄,我是計提的未交增值稅,做得
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅,如果要是做你說的那個分錄?那我為什么要做這個分錄?

江老師 解答

2020-03-02 16:35

增值稅,從來都是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,沒有說計提增值稅
都是需要有數(shù)據(jù)來源的結(jié)轉(zhuǎn)

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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