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立夏
于2020-03-02 19:22 發(fā)布 ??1212次瀏覽
汪晨老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2020-03-02 19:22
你好,計入其他應(yīng)收款科目
立夏 追問
2020-03-02 19:24
不用結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目嗎?往來款一般不是沒余額嗎?
汪晨老師 解答
2020-03-02 19:27
你好,或者你可以在應(yīng)發(fā)工資前面扣掉。例如應(yīng)發(fā)工資100,扣掉罰款10,實發(fā)90計提 借 管理費用-工資90 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資90實際發(fā)放時 借 應(yīng)付職工薪酬-工資90 貸 銀行存款90
2020-03-02 19:29
發(fā)放工資扣掉的不光是職工罰款,還有職工社
2020-03-02 19:30
你好,社保通過其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款科目核算
2020-03-02 19:42
計提 借:管理費用;貸:應(yīng)付職工薪酬一社保;應(yīng)付職工薪酬一工資;其他應(yīng)收款一職工罰款代扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬一社保;貸:其他應(yīng)付款一社保發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬一工資貸:銀行存款交納個人部分社保:借:其他應(yīng)付款一社保;貸:銀行存款對嗎?那其他應(yīng)收款不是掛在帳上嗎?
2020-03-02 20:07
所以你將罰款放在應(yīng)付工資前面,減少應(yīng)付工資即可
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汪晨老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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立夏 追問
2020-03-02 19:24
汪晨老師 解答
2020-03-02 19:27
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2020-03-02 19:29
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2020-03-02 19:30
立夏 追問
2020-03-02 19:42
汪晨老師 解答
2020-03-02 20:07