- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-03-03 10:01
你好 借:以前年度損益調(diào)整(去年收入數(shù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款(銀行存款)
借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
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(1)借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時(shí)沖減成本:
借:庫存商品
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2016-01-28 16:47:25

你好 借:以前年度損益調(diào)整(去年收入數(shù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款(銀行存款)
借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-03 10:01:10

直接紅沖你的銷售分錄就可以了
2020-03-03 09:24:27

退回來的做退貨處理,新發(fā)的做出庫處理
2017-01-19 14:28:31

您好,那就需要沖減去年的銷售收入和銷售成本,借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸 以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),借 以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸 庫存商品負(fù)數(shù),然后再把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
2019-08-17 11:24:03
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lzy 追問
2020-03-03 10:17
meizi老師 解答
2020-03-03 10:20