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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-03 11:03

你好,
銷項稅沒有做,如果是按價稅合計入主營業(yè)務收入,現(xiàn)在是沖減主營業(yè)務收入的
進項稅分錄
借:庫存商品
借:應交稅費——應增(進)
貸:銀行存款
加計扣除是在交稅時直接抵減應交稅款
借:應交稅費——未交增值稅  實際應交稅費
貸:銀行存款  實付款項
貸:營業(yè)外收入或其他收益    加計扣除部分

袁麗 追問

2020-03-03 11:08

若水老師好,好有緣,又遇到您了,收到的進項稅做的分錄跟您寫的一樣,就是銷項大于進項了,是不是還要做個結轉的分錄呀?

立紅老師 解答

2020-03-03 11:22

你好,就是銷項大于進項了,是不是還要做個結轉的分錄呀?
是的,如果期末銷項大于進項,結轉分錄為
借:應交稅費——應增(銷)
貸:應交稅費——應增(進)
貸:應交稅費——應增(轉出未交增值稅)

借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅)  
貸:應交稅費——未交增值稅

交稅時
借:應交稅費——未交增值稅 實際應交稅費
貸:銀行存款 實付款項
貸:營業(yè)外收入或其他收益 加計扣除部分

袁麗 追問

2020-03-03 11:28

那如果月底進項大于銷項的話是做個相反的分錄還是不做呢?

立紅老師 解答

2020-03-03 11:30

你好,如果月月底進項大于銷項,按銷項稅的金額,做
借:應交稅費——應增(銷)
貸:應交稅費——應增(進)
多余的進項仍然留在進項稅額明細,在下期銷項中抵扣

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相關問題討論
這個是填寫主營業(yè)務收入,和其他業(yè)務收入,全部屬于營業(yè)收入
2020-05-12 21:23:46
這個需要看你這個銷售多少,需要看你們做啥的?一般銷售貨物銷售多少,數(shù)量*不含稅單價就是你這個主營業(yè)務收入
2020-02-23 18:21:10
你好連續(xù)累計12個月銷售額500萬轉一般納稅人 需要電子稅務局申請
2022-01-29 08:56:06
你好, 銷項稅沒有做,如果是按價稅合計入主營業(yè)務收入,現(xiàn)在是沖減主營業(yè)務收入的 進項稅分錄 借:庫存商品 借:應交稅費——應增(進) 貸:銀行存款 加計扣除是在交稅時直接抵減應交稅款 借:應交稅費——未交增值稅 實際應交稅費 貸:銀行存款 實付款項 貸:營業(yè)外收入或其他收益 加計扣除部分
2020-03-03 11:03:43
你好,這個租金不可以作為主營業(yè)務收入,制造業(yè)是生產加工為目的,租金是廠房的租金(和生產有關)可以作為收入
2019-10-11 10:53:45
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