
固定資產(chǎn)暫估入賬怎么做分錄?
答: 您好,借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款暫估款。
固定資產(chǎn)暫估入賬怎么做分錄
答: 先按你們合同做借固定資產(chǎn)就可以后續(xù)發(fā)票回來有差額就沖回按發(fā)票重新入賬就可以。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問一下去年11月份購買固定資產(chǎn)合同價(jià)100萬,已使用,但發(fā)票一直沒到,是否暫估入賬?如果是,怎么做分錄,?怎么計(jì)提?如果今年6月份發(fā)票來了是120萬,又怎么做分錄和計(jì)提分錄?
答: 您好!借:固定資產(chǎn)-暫估110 貸:應(yīng)付賬款暫估110 來了發(fā)票之后借:固定資產(chǎn)-暫估-110 貸:應(yīng)付賬款暫估-110 做正確的:借:固定資產(chǎn)120 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款等


伊念 追問
2020-03-03 17:03
樸老師 解答
2020-03-03 17:07