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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-03 22:41

你好
改的什么內容的

莎莎 追問

2020-03-03 22:42

應交稅費,盈余公積,未分配利潤

莎莎 追問

2020-03-03 22:43

所得稅季報的利潤不讓該了現(xiàn)在,我們是所得稅免稅的

郭老師 解答

2020-03-03 22:44

具體的什么業(yè)務?你說的這些科目都不影響利潤。

莎莎 追問

2020-03-03 22:45

我們是核定扣除企業(yè),計提進項稅多提了

郭老師 解答

2020-03-03 22:49

進項多了,成本少做了是嗎,匯算清交的時候把少做的這一部分調減

莎莎 追問

2020-03-03 22:51

是的,帳我已經(jīng)改了,到時候匯算清繳還用做賬嗎

郭老師 解答

2020-03-03 22:52

匯算清繳這個成本不需要做賬了。

莎莎 追問

2020-03-03 22:54

我直接調數(shù)就行嗎,那不就兩個數(shù)了嗎

郭老師 解答

2020-03-03 22:55

兩個數(shù)有啥關系
匯算清繳本來就不一定和你預交的一致。

莎莎 追問

2020-03-03 22:56

明白了,謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-03 23:09

不用客氣的,

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相關問題討論
您好,一樣的。不需要更改的。
2017-05-25 19:49:25
你好,你是指12月份的報表?
2018-05-24 10:52:26
如果你多交的部分,沒有計提過所得稅,那么應交稅費應交所得稅就是負數(shù)的
2016-05-18 10:38:51
季度末結轉到營業(yè)外收入交了所得稅嗎
2019-05-27 14:21:33
企業(yè)所得稅年度匯算清繳時調整的不是財務報表,調整的是財務報表——利潤表中的利潤總額,用會計專業(yè)的話講:“是將‘會計利潤’調整為‘應納稅所得額’”。 因此,不需要調整財務報表
2019-04-17 15:08:36
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