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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-04 13:32

你好,是攤銷時攤多了么,?待攤費用如果是負(fù)數(shù),說明攤銷時攤銷多了

袁麗 追問

2020-03-04 13:37

對的,因為她后面結(jié)轉(zhuǎn)的時候是借:管理費用,房租租賃費,貸應(yīng)付帳款,正常情況下應(yīng)該是借:待攤費用,這后面一年她又按正常的待攤費用攤銷了,因為這待攤里面還有裝修費所以一開始沒在意,我剛才查了之前的憑證才看見她那一步出錯了,

立紅老師 解答

2020-03-04 13:40

你好,現(xiàn)在分錄
借:待攤費用  正數(shù)
借:管理費用  負(fù)數(shù)
調(diào)過來就可以

袁麗 追問

2020-03-04 13:55

好的,管理費用紅字就可以了對吧。

立紅老師 解答

2020-03-04 13:55

你好,是 的,紅字就可以

袁麗 追問

2020-03-04 14:00

好的,謝謝老師。

立紅老師 解答

2020-03-04 14:05

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好? 咱用的小準(zhǔn)則 嗎
2023-05-15 16:10:12
您好 可以按您這樣寫分錄
2019-09-23 16:40:20
借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整紅字 再做 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款就可以了
2020-07-04 17:18:45
你好 借,應(yīng)付賬款 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤分配一未分配利潤
2020-08-03 17:43:54
你好。把二月份做的 管理費用的計入待攤費用。
2019-02-18 18:30:58
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